1、先正常进行发票采集,金额税额和票面一致,生成到附表一,将票面上的差额扣除额录入在附表一第12列(扣除项目列);


2、然后再将您本期发生额和本期实际扣除金额,填写到附表三对应税率栏次的第3列和第5列中(如右侧图示),如涉及6%税率的发票,附表三6%税率的项目对应的第一列需要手工填写价税合计额哦~